|
|
Objednávka |
42/2014
|
toner a servis kopírky
|
|
s DPH |
25.10.2014 |
Trifit- Za, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
25.12.2014 |
|
|
Faktúra |
236824
|
čistiace prostriedky
|
225,24 |
s DPH |
24.10.2014 |
Nedorost |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Objednávka |
44/2014
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
22.10.2014 |
Papera, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
25.12.2014 |
|
|
Objednávka |
40/2014
|
finančný spravodajca 2015
|
|
s DPH |
21.10.2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
25.12.2014 |
|
|
Objednávka |
36/2014
|
materiál.spotrebné normy a receptúry
|
|
s DPH |
17.10.2014 |
IRIS-vydavateľstvo , s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
09.11.2014 |
|
|
Objednávka |
35/2014
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
17.10.2014 |
Nedorost |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7223174159
|
platba za elektriku
|
363,88 |
s DPH |
17.10.2014 |
SEE |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7223175153
|
platba za elektriku
|
453,89 |
s DPH |
17.10.2014 |
SEE |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3014100100
|
hygienické potreby
|
43,20 |
s DPH |
17.10.2014 |
KBM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0020142525
|
aktualizácia KEO WIN
|
13,50 |
s DPH |
16.10.2014 |
Keo, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
240058
|
korkové nástenky
|
173,88 |
s DPH |
16.10.2014 |
Deoline Group, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10104871
|
plexisklo
|
60,25 |
s DPH |
16.10.2014 |
ZENIT SK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
53/161014
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
16.10.2014 |
IPEKO Zvolen, s.r.o |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5269966801
|
služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
16.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014111211
|
školenie
|
126,00 |
s DPH |
14.10.2014 |
RVC Martin |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2142208210
|
tlačivo - záznamy o práci v záujmovom útvare
|
7,92 |
s DPH |
13.10.2014 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7223175600
|
platba za elektriku
|
462,00 |
s DPH |
13.10.2014 |
SEE |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7223174600
|
platba za elektriku
|
271,00 |
s DPH |
13.10.2014 |
SEE |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
70704076
|
prihlasovacie údaje do www.bezkriedy.sk
|
6,00 |
s DPH |
13.10.2014 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
plexisklo
|
|
s DPH |
09.10.2014 |
ZENIT SK, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
09.11.2014 |