|
|
Faktúra |
40359
|
vzdialená servisná podpora
|
86,40 |
s DPH |
28.07.2014 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201415
|
revízia plynových kotolní
|
1 188.30 |
s DPH |
28.07.2014 |
Tomáš Balcerčík |
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
software aSc Agenda
|
|
s DPH |
26.07.2014 |
ASC APPLIED SOFTWARE |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
25.07.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
revízia plynových kotolní
|
|
s DPH |
25.07.2014 |
Tomáš Balcerčík |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214007644
|
čistiace prostriedky
|
157,42 |
s DPH |
24.07.2014 |
Papera s.r.o |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
informačná služba, servisná podpora
|
|
s DPH |
24.07.2014 |
VIS, s.r.o |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
5258361951
|
tel.hovory
|
50,00 |
s DPH |
21.07.2014 |
Orange Slovensko |
|
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7223175150
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
533,72 |
s DPH |
21.07.2014 |
SEE |
|
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5258361951
|
tel.hovory
|
19,81 |
s DPH |
21.07.2014 |
Orange Slovensko |
|
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7223174156
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
187,07 |
s DPH |
21.07.2014 |
SEE |
|
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
oprava škrabky
|
|
s DPH |
20.07.2014 |
Adam Chabada |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
24.07.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
17.07.2014 |
Papera, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0020142003
|
aktualizácia KEO WIN
|
13,50 |
s DPH |
10.07.2014 |
KEO, s.r.o |
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014083
|
vrecia na odpad
|
13,51 |
s DPH |
09.07.2014 |
Stavoglobal |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9763621033
|
fakturácia za služby pevnej siete
|
39,83 |
s DPH |
09.07.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014027
|
stravné SF
|
85,80 |
s DPH |
09.07.2014 |
ŠJ pri ZŠ Gbeľany |
|
|
|
|
12.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014025
|
stravné
|
414,70 |
s DPH |
09.07.2014 |
ŠJ pri ZŠ Gbeľany |
|
|
|
|
12.07.2014 |
|
|
Faktúra |
141102
|
kancelárske potreby
|
35,90 |
s DPH |
08.07.2014 |
Elcen s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3141014814
|
vodné a stočné
|
342,88 |
s DPH |
07.07.2014 |
Sevak |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1142205567
|
Tlačivá
|
117,61 |
s DPH |
07.07.2014 |
Ševt |
|
|
|
|
20.10.2014 |