|
|
Objednávka |
36/2016
|
žiacke knižky
|
|
s DPH |
05.08.2016 |
Papera, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
01.09.2016 |
|
|
Objednávka |
35/2016
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
04.08.2016 |
Papera, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
01.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3787502990
|
služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
03.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160037
|
kancelársky nábytok
|
1 674,00 |
s DPH |
03.08.2016 |
INTEGRA, n.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7213731718
|
zálohová platba za dodávku zemného plynu
|
2 000,00 |
s DPH |
03.08.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160994
|
plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti PO, BOZP a PZS za obdobie 7/2016
|
63,60 |
s DPH |
03.08.2016 |
TEHAS, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
učebnice anglického jazyka
|
|
s DPH |
03.08.2016 |
Littera |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
01.09.2016 |
|
|
Objednávka |
31/2016
|
kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
01.08.2016 |
INTEGRA, n.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
32/2016
|
korkové nástenky
|
|
s DPH |
01.08.2016 |
Deoline Group, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
01.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0029070038
|
vyúčtovacie platba za el.energiu - preplatok
|
153,00 |
s DPH |
22.07.2016 |
SSE |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
0029070038
|
zálohová platba za dodávku elektriky
|
835,00 |
s DPH |
16.07.2016 |
SSE |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016023
|
réžia ŠJ
|
436,45 |
s DPH |
15.07.2016 |
ŠJ pri ZŠ Gbeľany |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016025
|
stravné SF
|
90,30 |
s DPH |
15.07.2016 |
ŠJ pri ZŠ Gbeľany |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
5358161645
|
služby mobilného operátora
|
30,82 |
s DPH |
15.07.2016 |
Orange, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160435
|
výkony montážnou plošinou
|
189,00 |
s DPH |
15.07.2016 |
ASZA |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016051
|
školská tabuľa DUBNO
|
582,00 |
s DPH |
08.07.2016 |
TABELA, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20162889
|
systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
08.07.2016 |
MADE, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2786574810
|
služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
08.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3161048522
|
vodné a stočné
|
74,94 |
s DPH |
08.07.2016 |
Sevak, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160836
|
plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti PO, BOZP a PZS za obdobie 6/2016
|
63,60 |
s DPH |
06.07.2016 |
TEHAS, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.08.2016 |