|
|
Faktúra |
2015/0029
|
tekutý kov ZOL-KOV
|
8,54 |
s DPH |
20.01.2015 |
MOVYCHOM |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
20.01.2015 |
Potravinka - Ľubomír Moravčík |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014
|
|
s DPH |
19.01.2015 |
RVC Senica |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
29.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o realizácii národného projektu: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami
|
|
s DPH |
19.01.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4014005875
|
vývoz komunálneho odpadu
|
193,88 |
s DPH |
19.01.2015 |
T+T,a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
revízia a nákup hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
19.01.2015 |
Tehas, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
21.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7135021108
|
platba za opakovanú dodávku plynu
|
1 121.00 |
s DPH |
19.01.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
tekutý kov ZOL-KOV
|
|
s DPH |
19.01.2015 |
MOVYCHEM |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5282005747
|
služby mobilného operátora
|
30,25 |
s DPH |
16.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7441196166
|
platba za opakovanú dodávku plynu
|
2 055,19 |
s DPH |
15.01.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za elektriku
|
486,00 |
s DPH |
15.01.2015 |
SSE |
ŽŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za elektriku
|
311,00 |
s DPH |
15.01.2015 |
SSE |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
350HL/004/15
|
školenie ročné zúčtovanie dane za rok 2014
|
20,00 |
s DPH |
15.01.2015 |
NÚ CŽV, |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3141047406
|
vodné a stočné
|
102,19 |
s DPH |
14.01.2015 |
Sevak, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0/0/0005/002796
|
taniere hlboké
|
42,72 |
s DPH |
14.01.2015 |
Metro Cash Carry SR, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
školenie - Ročné zúčtovanie dane za rok 2014 a súhrn zmien v mzdovej a presonálnej agende od 1.1.2015
|
20,00 |
s DPH |
14.01.2015 |
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9150481554
|
platba za elektriku
|
50,76 |
s DPH |
14.01.2015 |
SSE |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9150481553
|
platba za elektrinu
|
336,33 |
s DPH |
13.01.2015 |
SSE, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2015
|
|
s DPH |
12.01.2015 |
M.MEDLEN-JURIS DAT |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015000006
|
aktualizácia KEO WIN
|
13,50 |
s DPH |
09.01.2015 |
KEO, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |